索  引  号GKXSFJ-1523586426发文日期2018-01-26
发 布 机 构司法局文    号
名      称凤翔县司法局2018年部门预算信息公开
主  题  词     

凤翔县司法局2018年部门预算信息公开

凤翔县司法局2018年部门预算经审查现已批复,按照《预算法》规定,对预算相关事项进行公开,敬请社会各界评价和监督。

凤翔县司法局2018年部门预算编制说明

一、部门主要职责:

根据凤政办发(2015)61号文件规定,司法局的主要职责是:

(一)、贯彻执行国家、省、市司法行政工作的方针、政策、法律和规章,研究并拟定全县司法行政工作和有关规划并监督实施。

(二)、制定法治宣传、普及法律常识和依法治县规划并组织实施,指导地方、行业和基层依法治理工作。

(三)、管理、指导和监督律师、企业法律顾问和法律援助、社区法律服务工作,综合管理社会法律服务机构。

(四)、管理公证机构,指导监督公证业务活动。

(五)、指导基层司法行政工作及基层人民调解、法律服务工作、参与社会治安综合治理工作。

(六)、指导、管理社区矫正工作,对刑满释放人员实施安置帮教工作。

(七)、指导司法行政系统的队伍建设和思想政治工作,管理人事工作。

(八)负责司法行政机关的复议应诉、申诉工作。

(九)、指导、管理乡镇司法助理员、司法所和企业法律服务工作。

(十)、会同人民法院指导人民陪审员工作。

(十一)、会同人民检察院指导人民监督员工作。

(十二)、完成县政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

二、2018年度重点工作:

2018年凤翔县司法局工作的思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的十九大精神和县委全会、政法工作会议部署要求,紧盯追赶超越目标,以五位一体总体布局和四个全面战略布局为统领,以公共法律服务体系建设为总纲,聚力推进八项重点工作,奋力开拓服务全县大局 建设法治凤翔五大行动新境界,为打造宝鸡副中心、建设实力强县提供有力的法治保障和安全环境。

重点做好以下工作:

(一)、迅速兴起学习贯彻党的十九大精神新高潮。

(二)、聚力推动八项重点工作取得新成效

(三)、奋力开拓五大行动新境界

1、坚持做法治凤翔建设主力军,在平安法治创建行动中求突破。

2、坚持促进社会公平正义,在法律服务惠民行动中求突破。

3、坚持做法治凤翔建设生力军,在化解矛盾和谐行动中求突破。

4、坚持规范化管理执法,在矫正帮扶雨露行动中求突破。

5、坚持做三项机制践行者,在改革创新奋进行动中求突破。

三、部门预算单位构成

本部门由司法局机关和一个自收自支的事业单位陕西秦雍律师事务所组成。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制19人,其中行政编制18人;实有人员17人,其中行政18人。单位管理的离退休人员17人。

凤翔县司法局本级2018年预算人员编制情况

序号

单位

在编人员

实有人员

离退休人员

行政在编人员

事业在编人员

行政实有人员

事业实有人员

1

凤翔县司法局

18

17

14

2

陕西秦雍律师事务所

3

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月30日,本部门所属预算单位共有车辆3辆。2018年部门预算没有安排购置车辆预算。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款323.03万元,当年司法局本级和局直所属单位无政府基金预算。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年部门总体收支323.03万元与上年对比增加了42.28万元,增加的主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长。

(二)财政拨款收支情况。

2018年部门财政拨款收支323.03万元与上年公共财政预算拔款支出280.75万元对比的增加了42.28万元,支出增加的主要原因机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年司法局本级一般公共预算拨款收支323.03万元与2017年对比的增加了42.28万元,其中:人员经费支出267.53万元与上年对比增加了51.52 万元,主要原因机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长。公用经费支出15.5万元与上年对比上年减少了6.24万元,项目支出40万元与上年对比减少了3万元。减少原因是财政预算减少,压缩开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年司法局本级综合预算一般公共预算总支出323.03万元(人员经费支出267.52万元、公用经费支出15.5万元、项目支出40万元),较2017年预算增加了42.28万元(人员经费支出增加51.52万元、公用经费支出减少了6.24万元,项目支出减少了3万元)。

3、支出按经济科目分类的明细情况

司法局本级综合预算一般公共预算支出323.03万元(人员经费支出267.52万元、公用经费支出15.5万元、项目支出40万元),较2017年预算增加了42.28万元(人员经费支出增加51.52万元、公用经费支出减少6.24万元,项目支出减少3万元)。

(四)政府性基金预算支出情况。

2018年本部门无政府性基金预算收支。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费等预算情况。

2018年三公经费预算支出7.5万元,较2017年预算减少了0.03万元,下降了0.09%。主要是公务接待费1.8万元较2017预算减少了0.03万元,下降了0.09%。主要原因是贯彻中央八项规定及市委、市政府《公务接待管理办法》要求,厉行节约,压缩公务活动预算费用。公务用车运行维护费预算5.7万元,与上年保持一致,公车改革后我局保留5辆公务用车。我单位预算没有安排购置车辆。

本单位公开的部门预算已经过保密部门审核和单位领导同意。

八、专业名词解释

1、三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、运行经费:为保障行政和财政供养全额事业单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、附2018年部门预算说明报表。

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